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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 218012
Data de emissão 18/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 75,92
Valor Liquidado R$ 75,92
Valor Pago R$ 75,92
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2022.
CPF do Ordenador ***565043**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO IAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABBRAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/02/2022 9 1 75,92
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/02/2022 75,92