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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1129005
Data de emissão29/11/2024
Valor EmpenhadoR$ 10.888,82
Valor LiquidadoR$ 10.888,82
Valor PagoR$ 10.888,82
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***630583**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PARCELADO (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADO DAS RECEITAS DO FPM, REFERENTE A 11 2024.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoPrevidência Social
SubfunçãoPrevidência Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL COM A PREVIDENCIA
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaAmortização da Dívida
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de DespesaAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/11/2024 9 1 10.888,82
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005872 0000001 29/11/2024 10.888,82