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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103010
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCACAO
Ação ACOES DO PROGRAMA PNATE
Valor Empenhado R$ 13.687,31
Valor Liquidado R$ 13.687,31
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***616243**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS
CPF/CNPJ ***281440001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO SA URTIGA, 745, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 13.687,31
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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