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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 810012
Data de emissão 10/08/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação AQUISICAO DE AMBULANCIA
Valor Empenhado R$ 392.000,00
Valor Liquidado R$ 392.000,00
Valor Pago R$ 392.000,00
Subelemento de Despesa VEÍCULOS DIVERSOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE-VEICULO DOTIPO MICROONIBUS SPRINTERADAPTADA PARA AMBULANCIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 019 2022.
CPF do Ordenador ***565043**
Dados do Credor
Nome do Credor MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
CPF/CNPJ ***937760003**
Endereço AV BERNARDO MANUEL, 10360, MONDUBIM, CEP:60761740
Cidade FORTALEZA/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE-VEICULO DOTIPO MICROONIBUS SPRINTERADAPTADA PARA AMBULANCIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 019 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/08/2022 9 1 392.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/08/2022 392.000,00