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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1226044
Data de emissão 26/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 3.644,70
Valor Liquidado R$ 3.644,70
Valor Pago R$ 3.644,70
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES SOCIAL, ENVELOPE SACO, CARTILHAS EDUCATIVAS, CERTIFICADOS, CREDENCIAIS, METROS DE BANERS ADESIVOS E DIARIOS DE CLASSE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2022..
CPF do Ordenador ***189223**
Dados do Credor
Nome do Credor MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
CPF/CNPJ ***559650001**
Endereço RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, CEP:64600054
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES SOCIAL, ENVELOPE SACO, CARTILHAS EDUCATIVAS, CERTIFICADOS, CREDENCIAIS, METROS DE BANERS ADESIVOS E DIARIOS DE CLASSE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2022..
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2022 9 1 3.644,70
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 3.644,70