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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102002
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 800,00
Valor Liquidado R$ 800,00
Valor Pago R$ 800,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023.
CPF do Ordenador ***189223**
Dados do Credor
Nome do Credor W.H.DOS ANJOS MENEZES ME
CPF/CNPJ ***771070001**
Endereço AV BOA ESPERANCA, 7, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2024 800,00