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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 226005
Data de emissão 26/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 11.499,97
Valor Liquidado R$ 11.499,97
Valor Pago R$ 11.499,97
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 019 2021. REFERENTE A VEFEREIRO 2024.
CPF do Ordenador ***630583**
Dados do Credor
Nome do Credor CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI
CPF/CNPJ ***876610001**
Endereço RUA LOURENCO JOSE DA SILVA, 36, CENTRO, CEP:64590000
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 019 2021. REFERENTE A VEFEREIRO 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2024 9 1 11.499,97
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/02/2024 11.499,97