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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 226014
Data de emissão 26/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 2.800,00
Valor Liquidado R$ 2.800,00
Valor Pago R$ 2.800,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SCPI¬8), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA) COM HOSPEDAGEM NO DATACENTER PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2024.
CPF do Ordenador ***630583**
Dados do Credor
Nome do Credor A O S SOFTWARE LTDA ME
CPF/CNPJ ***689800001**
Endereço QUADRA DIRCEU ARCO VERDE I, 706, ITARARE, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SCPI¬8), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA) COM HOSPEDAGEM NO DATACENTER PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2024 9 1 2.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/02/2024 2.800,00